Мы все знаем, что владение транспортным средством требует больших денег. Если вы владеете автомобилем, то вы, скорее всего, знаете свои среднемесячные расходы на топливо, страховку, парковку и на неожиданный ремонт. Вообще, расходы, связанные с авто, могут занимать довольно большую часть от вашего заработка, особенно если вы используете автомобиль в деловых целях. Так или иначе, есть хорошие новости для лиц, которые используют автомобили в деловых целях.
Независимые предприниматели, владельцы малого бизнеса, волонтеры и не только, которые используют свой собственный транспорт в деловых целях, могут сэкономить деньги, путем вычитания пробега из налога.
Ниже мы обсудим все детали, связанные с налоговым вычетом за пробег. Если вы не уверены, имеете ли вы право на вычет или нет, не волнуйтесь, мы подробно объясним проблему с правом в деталях. Также, мы узнаем, как работает налоговый вычет за пробег и как это сделать. Я уверен, после прочтения блога у вас больше не будет вопросов по этой теме. Так что, давайте же начнем наше исследование!
Многие люди не понимают, что такое вычет пробега. С одной стороны, вы даже можете подумать, что это дело относится только к профессиональным налоговым адвокатам. Хоть эта область и может показаться вам непонятной, я все же попытаюсь объяснить все на пальцах.
В основном, есть два способа заявления на налоговую выгоду, это заявление о пробеге и фактические расходы на автомобиль. Метод фактических расходов на автомобиль позволяет вам также заявить о ремонте автомобиля, страховку, а также на другие связанные с этим расходы. Прежде чем погрузиться в детали о заявлении о пробеге по налогам, давайте уясним, что такое тариф пробега, так как у него огромная роль в этом методе.
Некоторые люди думают, что тариф пробега означает надбавку за пробег, вычитаемым пробегом или суточными. Простыми словами, тариф пробега определяет, какую сумму вычета вы получаете после использования личного автомобиля в деловых целях. Тариф пробега устанавливается Налоговой службой США (IRS) ежегодно. Есть три разных тарифа на пробег: для бизнеса – 67 центов, благотворительных целей – 14 центов и медицинских целей или расходов на переезд – 21 центов. Налоговая служба выдает его каждый год, и он основан на постоянных и переменных затратах на эксплуатацию транспортного средства.
Раз вы уже знаете, что означает вычет миль, вы наверное думаете, имеете ли вы право на заявление этого вычет или нет. Вот список физических лиц, которые могут заявить о пробеге по налогам:
Следовательно, если вы соответствуете одному из вышеупомянутых критериев, то тогда вы точно имеете право заявлять о пробеге.
Раз вы уже знаете общую информацию об этой теме, мы можем продолжить изучение дальнейших подробностей о заявке на бизнес-пробег.
Вы уже знаете, что есть два способа заявления о пробеге в налоге, но знаете ли вы, какие у них технические характеристики?
Надо заметить, что если вы используете метод фактических расходов на автомобиль для списания пробега на налоги за первый год, то вы должны придерживаться этого метода и в последующие годы. В этом случае невозможно выбрать другой метод… Но в случае выбора метода о тарифе пробега, у вас будет возможность выбрать другой метод в другой год.
По этой причине я советую вам выбрать тариф пробега на первый год, и в случае, если он вам не понравится, вы можете изменить его без каких-либо проблем. Даже если вы передумаете, вы можете снова вернуться к стандартному тарифу пробега.
Иногда некоторые лица путают, какой именно пробег подлежит вычету, а какой нет… Поэтому желательно осветить важные правила вычета пробега.
Если вы являетесь водителем-подрядчиком в службе rideshare, вы наверняка путаете, какое именно расстояние может быть вычтено. Вы можете задаться вопросом, нужно ли вычитать расстояние от дома до места встречи с первым пассажиром или нет? Ответ на этот вопрос – нет. Вы не должны вычитать это расстояние. Поездка от дома до делового центра, до офиса, до пункта самовывоза и т.д. не подлежит вычету! Вы можете вычесть расстояние только между деловыми точками A и B.
Единственным исключением является случай, когда ваш домашний офис одновременно является местом ведения бизнеса. В этом случае вы имеете право на налоговый вычет по пробегу за поездку от дома до клиента.
Иногда люди думают, что для получения налогового вычета за пробег они должны владеть каким-то особым видом транспортного средства. Это не так! Вы можете использовать любой тип транспортного средства в соответствии с вашими деловыми целями. Любые транспортные затраты, независимо от типа или марки автомобиля, учитываются как расходы на ведение бизнеса, если они необходимы для ведения бизнеса
После уточнения общей информации настало время перейти к более полезной и практической стороне темы – как заявить пробег на налоги. Чтобы ответить на этот вопрос, следует отметить, что существуют различные нормы пробега в зависимости от бизнес-целей, и заявлять пробег для каждой цели нужно по-своему. Для расчета вычитаемой суммы вам понадобятся разные формы и разные нормы пробега. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вам следует использовать форму С и указать количество покрытых деловых расстояний в течение налогового года.
Помимо области деятельности, огромную роль играет то, какой метод вы выбираете для вычета. Если вы выбираете фактические авторасходы, то вам следует сохранять все квитанции и документацию, связанную с расходами на вождение. Если же вы предпочитаете стандартный вычет по пробегу, то вам нужно будет только вести журнал учета пройденного квалификационного пробега. Вы должны сообщить показания одометра автомобиля в начале налогового года, но если вы меняете автомобиль в течение года, то записывайте данные одометра с первой даты его установки.
Давайте погрузимся немного глубже и разберемся, что делать если вы выбрали стандартный налог на вычет за пробег. В начале каждой деловой поездки необходимо записать данные одометра и указать цель, дату и адрес места от А до В. В конце командировки следует снова записать данные одометра и вычесть из них пробег на момент начала поездки. Так вы уточните расстояние командировки.
В случае выбора вычета по фактическим расходам не следует вести учет расстояния каждой командировки. Вместо этого следует сохранять квитанции и любую документацию, связанную с расходами на автомобиль.
Таким образом, несмотря на то, что тема казалась довольно размытой, надеемся, что теперь у вас есть четкое представление о том, как заявить о пробеге на налоги. Теперь вы знаете, что можете выбрать один из двух доступных способов. Кроме того, вы можете точно установить, можете ли вы претендовать на оплату пробега или нет. Кроме того, вы знаете, при каких обстоятельствах вы можете использовать эту возможность и сэкономить деньги на налогах. Я думаю, что упомянутая информация была для вас полезной. Желаю вам удачи!
Здесь вы найдете информацию о нашей компании
Здесь вы найдете информацию о доставке и возврате
Здесь вы найдете информацию по всем техническим вопросам
Здесь вы найдете полезную информацию по установке